9月9日,公司召开2024年内部审计工作会议。公司党委书记、董事长杨铭钦出席会议并讲话,副总经理彭善民作2024年度内部审计工作报告,总会计师蒋锡发主持会议并传达中国电建2024年度审计工作部署。
杨铭钦指出,一年多来公司两级审计机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻《审计法》,落实中国电建有关部署要求,紧扣公司发展战略,深入推进经济责任审计、亏损项目、投资项目及重大境内外项目审计全覆盖,围绕公司发展难点、聚焦关键少数出新招,内审工作在推动公司依法合规经营、防范化解重大风险、深化党风廉政建设、规范领导干部权力运行等方面发挥重要作用,为服务保障公司战略转型和高质量发展提供坚实保障。对下一步工作提出五个要求:一要坚决落实党管审计总方针,切实加强党对审计工作的全面领导;二要勇于自我革新强基础,全力排查束缚公司高质量发展的风险点、亏损点、出血点;三要着力拓展审计监督广度深度,全力服务保障公司发展大局;四要多措并举加强审计队伍建设,着力打造绝对忠诚、绝对过硬、绝对可靠的经济监督“特种部队”;五要深化审计成果运用,持续做实做细做好审计整改“后半篇文章”。
彭善民全面总结了过去一年公司内部审计工作,充分肯定了内部审计在“防风险、促内控、增效益”,助力公司高质量发展方面取得的实效。一年来主要完成了以下重点工作:一是全面强化审计管理,监督能力不断提高;二是推进审计全覆盖,审计监督效能不断增强;三是紧盯审计整改,做好审计“后半篇文章”;四是聚焦违规追责,推动合规经营水平不断提升;五是加强队伍建设,审计人员能力持续提升。同时客观分析了当前审计工作存在的不足,对今后的审计工作,从落实“如臂使指”、实现“如影随形”、强化“如雷贯耳”、发挥“警示震慑”、落实“狠抓整改”等五个方面提出具体要求。
会议以“现场 视频”方式召开。公司在津领导班子、高级管理人员,公司总部各部门、分公司/区域事业部、子公司以及项目部主要负责人,涉及审计、法务、财资、纪委、巡察、工程、物资等业务相关人员参会。
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